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    公司财务人员年终工作总结

    时间:2020-09-15 15:04:28 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    公司财务人员年终工作总结

    财务人员年终工作总结(一)

    一、树立正确服务思想:

    根据阳谷县教育局计财科2010年的工作计划,结合我校的具体

    情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学

    合理使用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的

    办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

    二、认真抓好以下常规工作:

    1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的2010年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年

    终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。

    2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期

    末向全体教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

    3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做

    好财务年审、换证工作。

    4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

    5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

    6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工

    作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一

    切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

    7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。

    妥善做好退休老教师的照相工作。

    8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》,配合财产管

    理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

    9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

    10、完成领导临时交办的其他工作。

    总之,在新的学期里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理

    的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出

    更大的贡献。

    财务人员年终工作总结(二)

    本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项

    规定,认真做好自己的本职工作。

    作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管

    家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

    一、日常出纳工作:

    1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务

    做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

    2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回

    现金存入银行。

    3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完

    成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

    4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

    5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

    二、日常会计工作:

    1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

    2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

    3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

    4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

    5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

    6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

    7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

    三、其他工作

    1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整

    严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

    2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。

    医院会计档案管理基础薄弱,20XX年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20XX年-20XX年的会计凭证,立卷归档。

    3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放

    20XX年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院

    职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资

    福利按时无差错发放到位。

    4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院20XX年和

    20XX年财务收支的审计工作。为20XX年社保稽核和收费年审提供

    了准确的财务资料,整理20XX-20XX年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。

    通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20XX年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。

    存在的问题和建议

    首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

    其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。

    最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

    财务人员年终工作总结(三)

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和

    战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务

    质量。在XX年做了大量细致的工作:

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财

    务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从

    收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、

    统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财

    务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会

    计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用

    在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售

    管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供

    应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;

    设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购

    业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全

    面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完

    成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp

    系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财

    务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统

    一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务

    部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单

    位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经

    营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客

    户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透

    明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配

    合资金部安排融资进度与额度,通

    过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比

    较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位

    职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表

    从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面

    做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策

    和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

    平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务

    工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

    为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自

    查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工

    程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票

    等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处

    理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低

    了涉税风险。

    七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳

    和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

    通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了

    财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做

    了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各

    岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

    根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提

    出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单

    位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系

    列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

    XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财

    务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

    1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低

    各项税务风险。

    2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提

    供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提

    出可行性措施或建议。

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