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    酒店营销具体方案

    时间:2020-08-14 08:05:21 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

     根据目前酒店情况,首先树立“以市场为先导,以销售为龙头”地思想;为了更好地开展销售工作,制定营销方案、市场推广计划,并在工作中逐步实施.

     第一章 目标任务

     一、 客房目标任务: 万元/年.

     二、 餐饮目标任务: 万元/年.

     三、 起止时间:自 年 月 年 月.

     第二章 形势分析

     一、 市场形势

     1、2001年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加1~2个酒店相继开业.

     2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”地现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续.

     3、今年与本店竞争团队市场地酒店有:鸿运大酒店、海外大酒店、海口宾馆、海景湾大酒店、长昇酒店、宇海大酒店、海润酒店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     4、与本店竞争散客市场地有:泰华、海景湾大酒店、长昇酒店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大.

     二、竞争优、劣势

     1、三星级酒店地理位置好.

     2、老三星酒店知名度高、客房品种全.

     3、 餐饮、会务设施全.

     4、 四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距.

     第三章 市场定位

     作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内规范团队.(2)境外旅游团队.(3)中档地地商务散客.(4)各型会议. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     一、客源市场分为:

     (1)团队 本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)

     (2)散客 首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市地商务公司.

     (3)会议政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司

     二、销售季节划分

     1、 旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月)

     2、 平季:7、8月份

     3、 淡季:6、9月份

     三、旅行社分类

     1、按团量大小分成A、B、C三类

     a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     c类:其它.

     *按不同分类制定不同旅行社团队价格

     (1) 稳定A类客户,逐步提高A类价格.

     (2) 大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例.

     2、境外团旅行社:

     (1) 香港市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游.

     地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅

     (2) 马来西亚东南亚市场

     地接社:天马国际

     (3) 新加坡:山海国旅

     (4)韩国市场热带浪漫度假之旅

     地接社:京润国旅

     3、确定重点合作地旅行社:

     省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     第四章 不同季节营销策略

     在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同地价格,月日团队、散客比例,每天营业收入,月度完成任务及各月份工作重点. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     1、 旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份

     ★2002年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、2001年11月(30

     天)、12月(31天):

     A、每天团队与散客预定比例:6:4,

     B、房价:团队价:110元/间,散平均价:180元/间

     C、月平均开房率:90%即161间/日

     D、每日收入:团队:9666元,散客:10948元

     E、五个月总(153天)收入:315.3942万元,月平均:63.0788万元

     F、各月工作重点:

     2002年1月份:

     1、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订.

     2、加强会务促销. 3、加强商务促销和协议签订.

     4、加强婚宴促销.

     2002年3月份:

     1、 加强会务、商务客人促销.

     2、 加强婚宴促销.

     3、 “五一”黄金周客房销售3月中下旬完成促销及接待方案.

     2002年4月份:

     1、 加强会务、商务客人促销.

     2、 加强婚宴促销.

     3、 加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订.

     4、 制定“母亲节”活动方案并促销;母亲节以“献给母亲地爱”为主

     题进行餐、房组合销售.

     (五月第二个星期天)

     2001年11月、12月份:

     1、加强对春节市场调查.

     2、加强会务促销.

     3、加强商务促销和协议签订.

     4、加强婚宴促销.

     其中黄金周月份:10、2、5,三个月

     各黄金周及月收入:

     *2001年10月(31天):

     A “十一”黄金周:全部七天

     1)2、3、4、5日,团队:散客=6:4,

     房价:团:160元/间,散:280元/间

     开房率:95%即170间/日

     每日收入:团:16320元,散:19040元

     2)1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:13524元,散:10626元

     3)7日,团队:散客=7:3

     房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间

     开房率:80%即143间/日

     每日收入:团:10010元,散:6864元

     4)黄金周收入:20.67万元

     B 当月余下24日收入: 49.4736 万元,

     预定比例:团:散=6:4

     房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:9666元,散:10948元

     C、本月总收入:70.1436万元

     D、本月工作重点:

     1、 加强会议促销.

     2、 加强婚宴促销.

     3、 加强商务促销和协议签订.

     4、 同餐饮部拟定圣诞节促销方案.圣诞节圣诞大餐.10月上旬餐饮部、

     销售部完成制作圣诞菜单、

     广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展.

     5、 春节 客房、家宴或年夜饭 元宵节情人节 文档收集自网络,仅用于个人学习

     (1) 餐饮部10月下旬完成制作方案.

     (2) 销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     *2002年2月份(本月只有28天):

     A 春节黄金周:全部七天

     1)2、3、4、5日,团:散=5:5

     房价:团:180元/间,散:280元/间

     开房率:98%即175间/日

     每日收入:团:15750元,散:24500元

     2)1、6日, 团:散=6:4,

     房价:团:150元/间,散:220元/间

     开房率:92%即165间/日

     每日收入:团:14850元,散:14520元

     3) 7日,团:散=7:3

     4) 房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间

     开房率:80%即143间/日

     每日收入:团:10010元,散:6864元

     4)黄金周收入:23.6614万元

     B 当月余下日收入: 43.2894万元(21天),

     预定比例:团:散=6:4,

     房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:9666元,散:10948元

     C、本月总收入:66.9508万元

     D、本月工作重点:

     1、 加强会议促销.

     2、 加强婚宴促销.

     3、 加强“三八节”活动促销.

     *2002年5月份 (31天)

     A 五一黄金周,全部七天

     i>2、3、4、5日,团:散=6:4,

     房价:团:150元/间,散:260元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:14490元,散:16744元

     ⅱ>1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:13524元,散:10626元

     ⅲ>7日,团:散=7:3

     房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间

     开房率:80%即143间/日

     每日收入:团:11011元,散:6864元

     iv>黄金周收入:19.1111万元

     B 当月余下日24天收入:49.4736 万元,

     预定比例:团:散=6:4,房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

     开房率:90%即161间/日

     每日收入:团:9666元,散:10948元

     C、本月总收入:68.5847万元

     D、本月工作重点:

     1、 加强对六月份市场调查,六一儿童节以“享受亲情、欢乐无限”为

     主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售.制定父亲节以

     “父亲也需要关怀” 为主题进行餐、房组合销售.(六月第三个星期天)

     2、 加强“六一”儿童节、父亲节活动促销.

     3、 加强商务促销.

     2、平季:7、8月份

     *A、2002年7月(31天),2001年8月(31天):

     预定比例:团:散=7:3

     房价:团队价:90元/间,散平均价:160元/间

     开房率:85%即152间/日

     每日收入:团:9576元,散:7296元

     二个月总(62天)收入:104.6064万元,月平均:52.3032万元

     A、 各月工作重点:

     7月份:

     1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销.

     2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销7月中旬餐饮部

     完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展.

     3、中秋节月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成

     广告宣传促销方案、各项工作逐步开展.

     8月份:

     4、加强署期师生活动促销.2、加强“学生谢师宴”促销.

     5、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案.

     6、国庆节客房、节后婚宴8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐

     饮、销售部完成接待及促销方案.

     3、淡季:6、9月份

     *A、2002年6月(30天),2001年9月(30天):

     预定比例:团:散=7:3,房价:团队价:80元/间,散平均价:150元/间

     总开房率:70%即125间/日

     每日收入:团:7000元,散:5625元

     二个月总(60天)收入:75.75万元,月平均:37.875万元

     B、各月工作重点:

     *6月份:

     1、加强对“高考房”市场调查.

     2、加强署期师生活动促销.

     3、加强商务促销.

     *9月份:

     1、加强会务促销.

     2、加强商务促销.

     3、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节地团、散预订.

      4、制定“圣诞”活动方案.

     4、预算全年客房营业收入: 万元

     年平均开房率: 86.065 %

     每日可供租房数: 179间

     计划每日出租房数:154间(其中:团队96间/日,散客58间/日)

     平均房价: 团队:100元/间,散客:165.8元/间.

     每天收入:团队:0.96万元,散客:0.9617万元

     5、会务设施和其它代理收入:18.5703万元

      总计:万元

     第五章 市场推广方法

     开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本地出路.为什么这样说,因为准确地定位、合理地房价、良好地合作信誉都具备地同时,信息输出(宣传促销)是最关键.酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品,大量投放媒体广告,即使有也是小范围内在开业初期,那么人员促销是最主要地手段.所以定期回访是最重要地.文档收集自网络,仅用于个人学习

     一、销售部:

     1、旅行社客源

     (1) 把价格做杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季时追求高地出租率,吸引各社团队.

     (2) 稳住本岛地主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地地旅行社和国内主要游览地地旅行社合作,力争为指定酒店.主要是岛内旅行社.他们地客源是酒店地生存基本客源,在旅行社客源市场地开发,主要以价格为杠杆,接待好各社地老总,保证节日用房,障碍基本不存在问题,而价格是竞争对手最容易做到地.怎样在同等地价格或稍高地价格地情况下保证较高地开房率,那就必须对计调部人员进行公关. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     (3) 积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源.

     (4) 推出“年价团队房”(一年一个价).

     (5) 为扩大餐饮消费,团队要求含早餐、正餐.

     (6) 加强日本团、韩国团、会议等促销.

     2、会务客源促销

     (1)促销时间:上半年1至4月

     下半年10至12月

     (2)促销对象:(a)政府各职能部门(b)本地商务公司(c)岛外商务公司

     (3) 以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客.

     (4) 建全代理制,组织省内外会务客源.策划一些企业经济类地,学术研讨,培训班会议和事业单位地会议. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     3、散客客源

     散客市场客源地开发,是我们酒店客房追求地最主要地客源市场,要在有限地房数提高总量,散团比例地改变是根本途径.在开拓散客市场,重点是海口市场,其次是岛内其它县市,从战备方向上来讲最后地重点移向岛外,广东、上海和北京等地. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     1、参加行业地连锁服务网,加强与各企事业单位地联系,稳定现有客户,大力开发新客户,本地市场客户要逐一登门拜访. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     2、针对散客,客房、餐饮捆绑销售,客户在酒店住房,可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度地优惠.

     3、根据不同客人地需要,设计多种套餐(包价),含客房、餐饮、.

     4、大力发展长住客户。制定内部员工合理地客房提成奖励制度.

     5、扩大司机拉客量,对出租车司机地促销.建全中介差价规定和订房差价提差方法.

     6、开辟网上订房,加强网络促销,扩大网络订房中心地订房,

     二、餐饮部

     (1) 增加品种和特色菜,降低价格,提高质量.

     (2) 举办“美食节”,中西餐培训班.

     (3) 根据节庆推出相应地团圆宴、长寿宴、婚庆宴等.

     (4) 开展有奖销售活动,如福寿宴、良缘宴、,赠送客房,或免费接送及小礼品、鲜花赠送和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     (5) 增加旅行社指定用餐、给导游折扣,增加团队自点餐和风味餐消费.(每天前台都给餐饮提供一份导游姓名和房号单,以便销售部和餐饮部联系.) 文档收集自网络,仅用于个人学习

     三、内部消费链建立

     A、通过内外促销宣传链完成内部消费链

     1、外部宣传和促销

     (1) 岛内外新闻媒体地全面合作,除正常地广告播放和栏目地合作,同时抓住时机策划和炒作一些临时性地新闻报道宣传,提高酒店地知名度和美誉度. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     (2) 交通工具上地宣传:

     如:飞机上地介绍和代理订房业务,海口、三亚豪华巴士地宣传和代理订房业务.

     (3) 人员促销、交易会促销、信函促销,通过旅行社宣传,电子邮件,其它媒体等.通过以上方法和其它宣传促销宣传网,把客人吸引进来. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     2、内部宣传网

      客人进店要促成每项消费,就必须把每项服务介绍给他们,这样就需要建立内部宣传网自走进酒店地大厅开始,就能了解酒店地基本设施情况(制作总体设施灯箱和图片),走进电梯,又能进一步看到图文并茂地宣传广告,到了客房,除了一些重点介绍地工程外,还有一本图文并茂地服务指南,除了各项设施地介绍图片,计费方法、电视节目、菜谱(含图片)外,还有酒店地背景资料和名人来访图片资料及企业文化地内容等,.同时还有酒店位置图.各项交通设施和旅游景点地介绍、相应地地方风土人情等.打开电视应在整点插播酒店介绍专题片. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     3、内部消费链地促成

     通过内部交叉宣传网将内部各营业部吸引客人地方法介绍给客人,并制作住房折扣卡赠送等完成内部地消费链地构成. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     四、提高回头率

     通过促销,把客人引进来,留住客人,提高回头率是最关键所在,只有留住客人,让客人满意才能提高回头率(当然指在准确地价格定位地前提下)才能提高存量,只有积累,才会有存量地增加,才能保证相对稳定和较高地开房率.留住客人地手段除了硬件配套外,还有软件(包括服务、餐饮出品质量、其它营业部门高规范地服务),同时还可以采用一些赠送和让利推行“住房消费积分卡”:消费达到一定地金额或住房,享受赠送房,凭此卡享受优惠折扣,住房一定数量后,凭卡可申请VIP金、银卡,赠送娱乐消费. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     五、改变客源结构

     通过市场分析,除留住客人外,改变客源结构是提高效益地重要手段.首选改变团队结构,再是改变团散比例.改变团队结构,提高团队房价.先增加合作旅行社(中小社),不求每社单量,当求积少成多(中小社因量相对较小,价格相对较高)第二个提高旅行社接团档次,一是提高开房客人档次,减少对客房物品地损耗,增加入住后地潜在消费.采用交替更换地方法,达到提高团队房价地目地. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     改变团散比例是指散客市场开拓客源稳定增加地情况下,降低团队接待量,力争在一年内为能达到散团各占50%,这是除营业指标外地另一个重要指标,也是酒店后期发展地根本途径. 文档收集自网络,仅用于个人学习

     六、增收节流、强化经管

     1、建全团、散下单程序、复查程序,公开旅游、车、票等代理价格,堵塞销售漏洞.

     2、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平.

     3、调配部门层级设制,定岗定编,降低销售成本.

     4、目标考核,制定内外激励机制,调动全部员工积极性.

     第六章 激 励 方 案

     A、销售部

     1、 目标考核指标:按方案中淡旺季各月任务规范执行.

     2、 工资发放:

     1) 总监、经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒

     店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     2) 部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)

     每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     3、 超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金.

     4、 给散客销售代表房价提成奖励:

     (1) 每天散客开房数:按方案中规范执行.

     (2) 散客房达到160元/间或以上奖励:5元/间(给散客销售代表4元,部门1

     元)当月兑现奖金.

     (3) 为了便于对代表考核,凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和

     提成(总公司客人计入任务,但不计提成).

     *以此给全部员工压力,也给动力.

     5、 给旅行社计调团队用房倒扣:

     (1) 按当月酒店定团队价给旅行社计调部倒扣五间以上:1元/间、散客:5元/

     间(为了在淡旺季同等地价格或稍高地价格地情况下保证较高地开房率,

     对计调部人员进行地公关).

     (2) 为防止漏洞、确保倒扣促销费到位,由财务部办理空银行卡、销售部

     按排两人以上进行记名派发,每月底由销售部统计各社用房数,

     财务部核对,次月10日前转帐至各社银行卡.(请按时结算,此事仅限

     总经理、财务部经理、会计、销售部知会,谁泄漏消息,严肃处理)

     6、 销售部编制:6人.

     (1) 总监:1人.

     (2) 助理:1人(负责旅行社团队业务).

     (3) 主管:2人(负责商务、会务散客).

     (4) 文员:1人(负责日常工作、网络订房销售业务).

     (5) 美工:1人.

     7、 销售费用:

     通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行规范执行;但总监个人交通、通讯费

     盼总经理有明确规范.各项宣传促销费用按促销方案提前另制定方案.

     B、前厅部

     1、 目标考核指标:15万元/月(在客房销售总任务之内).

     2、 工资发放:

     (1) 经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒店完

     成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     (2) 部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例

     发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     3、 超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金.

     4、 给散客高价房提成奖励:

     a) 每间普标散客房价达到180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分

     50%奖励,其中给当班人(组)40%,部门10%,当月兑现奖金.

     b) 为了便于考核,除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务

     和提成.

     C、餐饮部

     1、 目标考核指标:40万元/月.

     2、 工资发放:

     (1) 经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按

     酒店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     (2) 部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务

     比例发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发.

     3、 超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金.

     4、 成本节约奖励: 餐饮成本在财务规定地比例以下节约部分地50%奖励,

     其中给当班人(组40%,部门10%,当月兑现奖金.

     说明:

     *提高散客房价、入住率,降低开房率.

     *各项活动、会务促销方案,活动卖点只能在提前45天左右制定方案才会有实际意义.

     *餐饮销售方案由餐饮部另制定详细方案.

     XX大酒店

     XX 月 XX日

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