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    医院财务年终总结范文

    时间:2021-12-05 10:47:03 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站


     各位代表、各位领导:
    大家好!
    ××××会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下:

    一、  资产状况

    截至2006年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。

    (一)         资产概况

    总资产中,货币资金××××元,占资产总额的4.63%;其他应收款××××元,占资产总额的7.05%;固定资产××××元,占资产总额的79.43%。

        需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产××××元,其中,专用设备××××元,一般设备××××元,房屋建筑物××××元。

        (二)负债概况

    负债中,主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31%和45.65%,应付社会保障金××××元,占负债总额的0.5%,其他应付款××××元,占负债总额的7.53%,主要为大型医疗设备的押金和质保金。

    二、收支情况

    2006年全年收入总额为××××元,支出为××××元,收支结余为××××元。

    (一)收入概况

    全年收入总额为××××元,分别由以下收入类别构成:

    1.财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元)

    2.医疗收入××××元(其中门诊收入××××元,住院收入××××元),占总收入的69.71%,比去年同期增长了4.42%

    3.药品收入××××元, 占总收入的25.37%,比去年同期下降了2.33%

    4.其他收入××××元,占总收入的2.02%

    由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。

    (二)         支出概况

    全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成:

    1.医疗支出××××元

    (1)其中人员支出××××元

    包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。

    (2)公用支出××××元

    包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费××××元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取坏帐准备××××元,其他费用××××元。

    (3)补助支出××××元

    包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。

    2.药品支出××××元

    3.其他支出××××元

    通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了12.32%,人均××××元,比去年增长了6.66%。

    三、财务预算收支执行情况

    财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的94.3%;2006年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的112%;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的145%。

    2006年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。

    四、2007年财务工作重点和财务预算

        2006年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

    1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。

    2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

    3.根据今年任务的完成情况,预计2007年业务收入仍保持××××万元,与2006年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到××××万元。

    各位代表,2007年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,2007年将取得更大的发展。

    谢谢大家!

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