• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 述职报告
  • 申请书
  • 演讲稿
  • 讲话稿
  • 领导发言
  • 读后感
  • 观后感
  • 事迹材料
  • 党建材料
  • 策划方案
  • 对照材料
  • 不忘初心
  • 主题教育
  • 脱贫攻坚
  • 调查报告
  • 疫情防控
  • 自查报告
  • 工作汇报
  • 党史学习
  • 当前位置: 达达文档网 > 文档下载 > 讲话稿 > 正文

    快餐店餐饮管理规章制度

    时间:2020-08-24 08:15:25 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

     XX动漫快餐店

     规章制度

     二〇一一年十二月五日星期日

     目 录

     1、快餐店入资规定

     2、快餐店餐饮管理规章制度

     3、快餐店餐饮人事管理制度

     4、快餐店餐饮财务管理制度

     5、快餐店餐饮服务规范管理制度

     6、快餐店采购制度

     快餐店入资规定

     第一章 总则

     第一条 名称:快餐店

     第二条 住所:合肥市宿州路88号

     第三条 本店由常菁个人出资设立,其他成员以认缴出资额为限对本店承担责任。

     第四条 经营范围:餐饮 娱乐

     第五条 经营期限:长期。

     工商营业执照签发日期为本店成立日期。

     第二章 注册资本、认缴出资额、实缴资本额

     第六条 本店注册资本为伍拾万元人民币,实收资本为陆拾万元人民币。注册资本为在登记机关依法登记的常菁东认缴的出资额,本店的实收资本为全体成员实际交付并经登记机关依法登记的出资额。

     第七条 出资成员名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。

     常 菁:拾万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     杨仕勇:拐万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     张西岭:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     陈大为:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     蒋永新:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     刘 娟:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     虞海霞:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     项 清:柒万元;现金;认缴期限:二〇一一年十二月五日。

     第八条 各股东认缴、实缴的个公司注册资本应在申请公司登记前,委托会计师事务所进行验证。

     第九条 应设置股东名册,记载出资人的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。

     第三章 出资的权利、义务和转让出资的条件

     第十条 作为出资者按出资比例享有资产受益等权利,并承担相应的义务。

     第十一条 权利:

     一、 按出资比例分取红利;

     二、 参与本店的经营与决策;

     六、 终止后,依法分取本店剩余财产。

     第十二条 义务:

     一、 按期足额缴纳各自所认缴的出资额;

     二、 以认缴的出资额为限承担债务;

     三、 办理工商登记注册后,不得抽回出资;

     四、 遵守规定的各项条款;

     全体出资人签章:

     二〇一一年十二月五日

     快餐店餐饮管理规章制度

     为了求得发展,也为了要求各成员对自己的分工任务明确,更为了保证餐饮工作很好地进行,特制定以下规定。

     一、例会制度

     部门例会:

     1、餐饮部例会由餐饮部经理主持。

     2、部门例会参加人员:领班,饼房厨师长。

     3、例会内容:

      (1)各部门负责人员汇报工作落实情况,发言要求简明扼要,突出重点,每周一要汇报一下本周工作计划,并汇报一下上周工作落实情况。

      (2)餐饮部经理每周一对上周经营管理状况,客源市场问题,人员组合问题,服务质量,成本费用问题,部门布置的各项工作完成情况进行分析评估,提出表扬及批评,布置下周部门工作计划,规定落实的具体时间和要求。

      (3)下达酒店总经理对部门的工作指令。

      (4)会议要有专人记录,各参加会议人员必须有自己的会议记录,以便在部门班前会传达。

     二、经营预算管理制度

     1、餐饮部应坚持以市场为导向,并根据本店计划编制的方针,营销策略,市场预测和以部门为成本中心的指导思想,编制本部门的经营预算指标分解计划。

     2、餐饮部经营预算内容主要包括:销售预算及销售指标的分解,营业成本费用预算客源结构,毛利率,食品原材料,物料消耗成本及相关费用等到。

     3、经总经理批准并下达的经营预算分解到各部门班组的每个月度和季度及年度,明确目标和责任。

     4、预算的编制要有严肃性,要与目标责任制相结合,与员工分配相结合即工资与效益挂钩)。

     5、对预算的执行每月应检查、分析,使预算处于受控状态,各部门每半年做好分析小结,连月整改措施经餐饮部经理审批后上报总经理。

     三、物资管理制度

     餐饮部物资管理制度实行班组责任制,由各分部门负责人总责,餐厅领班和厨师领班具体负责,班组做好二级账。

     对部门物资,每月清点一次,由分部门报出月损耗率及设施设备的维修保养情况,每年年底,由财务部统一组织物资清查,做好物资管理。

     缺损物资应填写物资损耗报告单,经主管或领班签字后,报餐饮部经理,如设施设备不能维修,应及时按有关规定办理报废手续。

     贵重餐具、用具必须正确使用,加强维护保养,如有损坏应及时报告,查找原因,追究责任。

     各部门内部设备、餐具有借用,应办理借用手续,部门外借用,应经部门经理批准方可办理借用手续。

     四、卫生管理制度

     个人卫生:

     1、从事餐饮工作的员工,必须每年接受体检,持健康证上岗。保持良好的个人卫生,上岗时须着工服,不留长指甲,不涂指甲油,不佩带除婚戒指外的其它首饰,男不留长发,女发不过肩。

     2、严禁在营业区域内吸烟,嚼口香糖,梳理头发,修剪指甲,不得面对食品打喷嚏。

     3、就餐前或入厕后必须洗手。

     服务卫生:

     1、保持营业场所的桌椅等清洁卫生,做到门窗清洁,墙面天花板无积灰,无蛛网,无苍蝇、蟑螂。

     2、保持工作场所的整洁,各类餐具柜,布草柜,橱柜里摆放的各类物品整齐清洁,保持地面整洁无污渍。

     3、各类餐具、水杯、冰桶、瓷器等做好清洗消毒工作防止二次污染,取用冰块用消毒过的冰夹,不能直接用手拿取。

     4、取送食品与上菜时,严禁挠头摸脸,或对着食品咳嗽,打喷嚏。

     5、保持餐厅各种辅助用品如:台号,菜单,花瓶的清洁完好,做到无污渍,无油腻,无破损。

     6、严格执行铺台,上菜,上饮料的操作卫生要求。

     7、餐厅的卫生要实行卫生责任制,专人负责,餐厅主管或领班负责本餐厅整体卫生。

     五、鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度

     除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

     二〇一一年十二月五日

     快餐店餐饮人事管理制度

     为了求得发展,加强对人事管理,保证工作很好地进行,特制定以下规定。

     一、定员

     1、定员定编是科学配备人员的数量界限和依据,应从服务和工作的实际需要出发,坚持科学、合理、精简的原则编制,并经人力资源部报总经理核定。

     2、定员核定以后应保持相对稳定,如情况变化需作调整时,应及时提出增减计划,并做到申报理由充分,人员增减合理。

     3、为了保持定员水平的科学合理,在营业繁忙劳动无法平衡时,可向人力资源部提出申请,临时招用劳务工或实习工。

     二、工资

     1、建立正常的工资增长机制。基本工资根据本行业的具体情况每年审查确定一次。效益工资每年根据本行业的市场情况和饭店的经营规模效益每年审核调整标准。

     2、实行“基本工资加红包”并单独发放的形式。员工有义务对自己的工资待遇保密,有权利对自己的工资待遇提出质疑。

     3、实行灵活的人事管理和奖惩机制。员工违反一般纪律第一次警告。第二次解聘。重大违纪实行一票否决,一律解聘。这里的重大违纪主要是指:

     一、明知故犯的经济问题(不论数量多少)。

     二、不听从管理人员管理。

     三、顶撞客人。

     四、私自收取客人财物。

     五、旷工一次或者一月累计迟到三次。六、违法被公安机关处罚。

     七、其他严重损害企业形象或者由于工作失误给企业造成重大损失的行为 。

     三、考勤

     1、员工必须按时上下班,并按规定签到、签退。考勤由各部位主管或领班负责,如厨师长由餐饮部经理负责。

     2、员工考勤每月汇总一次,由各部位指定专人进行考勤统计,并填写员工情况月报表,报各部门经理审阅认可,再报人力资源部作为工资报表及发放工资的依据。

     3、员工考勤内容有:出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假等。

     4、员工应严格遵守劳动纪律,工作时间必须严守岗位,不得擅离职守和早退,下班后不得在店内逗留,如需调换班次需征求上一级领导的同意。

     5、员工请假。因病请假须持有医院的病假证明,由各部门经理认可方可准假。因私请假,均应事先提出申请,经本部门经理批准方可休假,中层管理以上人员请三天以上的假,需报人力资源部、总经理办公室经总经理批准方可休假。

     四、培训

     1、按照培训工作分级管理的规定,部门应根据本部门培训计划,由人力资源部经理牵头,负责组织落实各部位员工的岗位培训。部门新进员工上岗,必须坚持“先培训,后上岗”原则。

     2、由人力资源部分配至餐饮部的新进员工,先由所属部位的管理人员进行部门规章制度、岗位职责和业务技能培训后落实到班组专人带教,见习上岗,待培训结束进行培训成绩评估后,报人力资源部。

     3、厨师和员工的岗位提高培训,由厨师长、餐厅主管或领班从餐饮经营的发展需要出发,根据各岗位的要求与员工岗位技能情况,按培训内容和培训学时,负责组织落实并参与讲课培训。厨师岗位提高培训,可采用拜师带教形式,既可自行择师也可由厨师长安排指定,师徒结对,定期有厨师长追踪评估,讲究实效,防止流于形式。

     4、员工的岗位提高培训,于每期结束后将个人的培训考核评估结果上报人力资源部经理。

     5、做好员工的教育培训档案,详细记载员工接受培训的考核评估记录。

     五、考核

     考核的目的是为进一步提高管理水平和服务水平,确保向宾客提供高效、优质、礼貌、热情、周到和规范化的服务。

     1、考核内容:考核内容结合餐饮服务质量标准分为工作态度、仪容仪表、礼貌礼节、工作规范、劳动纪律、清洁卫生等。

     2、考核方法:设计考核表格,建立考核标准,对部位员工进行每月工作情况考核,采用逐级考核,逐级打分的方法进行。

     3、考核结果与员工经济效益直接挂钩,对表现差的员工必须根据考核情况进行培训,培训合格后再上岗,对各方面表现较好的员工进行适当奖励。

     二〇一一年十二月五日

     快餐店财务制度

     为了规范本店的财务行为,加强财务管理,特制定本规定:

     1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目,设立总分类帐、明细分类帐;

     2、经营收支、费用成本的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实登记入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符;

     3、遵守"现金收、支两条线"的原则,严禁私自坐支、挪用;

     4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金;

     5、现金发生差错,要及时查明原因,作好记录,并向负责人汇报;

     6、每天必需做一次汇总,统计好当天的收支情况,并点好金额数量,给当天最后一个班次值班的成员签名,以后每星期的周六把账单交与项目负责人检查;

     7、任何成员领取资金,必须填写申请单,经餐饮部经理批准后,由财务管理员填好日期,用途,方可领取;

     8、任何成员有经费需报销要有收据或发票,方可报销;

     9、财务管理员应妥善保管会计档案资料(采购的货物单等),对会计帐册、帐单进行归档。

     10、任何借款都必须严格遵守审批程序。

     ?二〇一一年十二月五日

     快餐店服务规范?二〇一一年十二月五日

     快餐店采购制度

     为了规范采购工作,提高采购工作的效率,以保证采购工作健康、有序、高效地运行,从而圆满地完成采购任务,满足企业其它部门对采购业务的要求,本动漫快餐店特制定其采购管理制度。

     一、制定采购计划?

     1、由本动漫快餐店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;?

     2、计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;

     3、采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

     二、审批采购计划:

     1、财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

     2、财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

     3、将汇总的采购计划和预算报总经理审批;?

     4、经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

     三、物资采购:

     1、采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。?

     2、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

     3、餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

     4、计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

     四、物资验收入库

     5、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

     6、仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。?

     五、报销及付款

     1、付款

     (1)采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

     (2)支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;

     (3)按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。

     (4)超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。

     2、报销:?

     (1)采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

     (2)采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

     附1采购部业务操作制度

     1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;

     2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

     3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

     4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

     5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;?

     6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

     7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;?

     8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

     附加2仓库管理制度

     1、仓库的分类:

     酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。?

     2、物品验收:?

     (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到;

     (2)发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

     (3)发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

      二〇一一年十二月五日

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网