街道办事处财政决算审计整改报告
时间:2020-11-12 10:36:58 来源:达达文档网 本文已影响 人
2020年4月1日至6月22日,上城区审计局对清波街道街道办事处2019年度财政决算情况进行了审计。审计中发现我街道还存在预算编制、经费使用、固定资产管理和工程管理等方面问题需加以纠正和改进。
街道办事处领导高度重视审计报告中指出的问题,多次组织召开专题会议,逐项对照检查,认真分析,查找原因,并采取相应整改措施。具体整改情况报告如下:
一、关于预算编制准确性、可靠性、完整性有待提高问题
严格按照政府会计准则执行,加强财务复核流程,提高财务业务水平,确保财务列支规范合理。
根据2021年度预算编制要求,已相关经费列入政府购买服务专项。
二、关于经费使用管理尚待加强问题
2020年编制预算时,细化了专项经费预算,统一项目列支经费。
办事处主要领导已在班子会议上,要求各科室按照2020年度参与式预算相关要求编制预算申报书,尽可能细化项目申报内容,确保专款专用。
2020年度公务出国经费为零。
三、关于往来款未及时清理问题
街道已向往来款挂账单位发函,督促清理相关往来款。
四、关于固定资产管理较薄弱问题
现已重新签订了房屋租赁合同,待合同到期后,后续协议招租将严格按照手续执行。
街道将与区府办和区财政等相关部门的加强协调和沟通,争取在今年补办相关手续。
街道已根据实际情况对《清波街道固定资产管理办法》和《清波街道房产管理制度》进行修订。
五、关于工程招投标管理尚待改进问题
六、关于内审工作尚待加强问题
街道严格执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》,按照区审计局有关内审工作会议精神,加强对内审工作的管理,按要求制定《清波街道内部审计工作制度》,编制2020年度内部审计工作计划,提高内审工作质量。
特此报告。
杭州市上城区人民政府清波街道办事处
二〇二〇年十月二十五日