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    乡镇精准扶贫自查自纠实施方案

    时间:2020-08-14 09:08:01 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

     乡镇20xx年精准扶贫自查自纠实施方 案

     乡镇20xx年精准扶贫自查自纠实施方案

     20xx年7月1日至9日,省审计厅审计组(以下简 称“省审计组”)对修水县 20xx至20xx年度贫困人口精准 识别和财政扶贫资金使用管理情况进行了全 面审计。为切实做好省审计组提出的关于修水县贫困人口精准识别和财 政扶贫资金使用管理等两方面存在问题的整改工作,结合我 镇实际,制定本方案。一、 整改目标

     以此次省审计组审计发现问题整改为契机,围绕省 审 计组提出的关于我镇贫困人口精准识别和财政扶贫资金使 用管理等两方面存在的问题,严格按照贫困人口精准识别的 有关要求和财政扶贫资金使用管理的有关规 定,加强领导、强化责任、精心组织、集中开展专项整改或自查自纠,针对 审计及我镇自查自纠结果(详见附表 1),切实提高我镇贫困人口精准识别和财政扶贫资 金使用管理水平,为奋力打

     好“三年”脱贫攻坚战奠定坚实基础。

     二、 组织机构

     为切实加强对此次审计整改工作的领导,成立 xx镇贫

     困人口精准识别和财政扶贫资金使用管理审计整改工作领 导小组(以下简称“领导小组”)。具体名单如下:组长:卢有才镇党委书记

     副组长:匡天宇镇党委副书记、镇长

     程幼兵镇常务副镇长

     陈慧慧副镇长

     成员:梁辉武镇人大主席

     徐震镇党委副书记

     桂家丰镇党委委员、纪委书记

     赖敏镇党委委员、副镇长

     梁鑫镇党委委员、武装部长

     陈福东镇人大副主席

     李拥军副主任科员

     黄治华副主任科员

     张小春副主任科员

     朱学军财政所所长

     张先文经管站站长

     各村居书记、主任

     领导小组下设办公室,办公室设镇扶贫和移民办公室,

     程幼兵兼任办公室主任,陈慧慧兼办公室副主任,卢雪玲、樊 甜甜、王瑶、周益鸟为办公室成员。三、整改内容和措施

     (一)贫困人口精准识别方面的整改工作。

     存在的问题。省审计组通过调取工商、 房产、 车辆、 村干部、公积金、养老金、财政供养人员等7个方面的数据, 筛查发现20xx - 20xx年存在疑问的建档立卡贫困人口为 218 人,其中财政供养人员 3人,有车辆27人,是村干部的0 人,有房产的26人,工商注册的159人,有公积金 4人, 职工养老7人。整改措施。

      成立由镇、村、驻村干部组成的工作组, 坚 持“入 户核查要实,信息审查要准、整改资料要全”的原则,再次认真组织好本乡镇贫困人口精准识别“回头看”工作,对我 镇所有建档立卡贫困人口进行一次全面 自查自纠,特另U是要对省审计组提出的存在疑问的建档立卡贫困人口信息进 行逐一入户核对。

     严格按照以下程序进行建档立卡贫困人口信息核 对工作,核对程序为:村干部核对7驻村干部或第一书记核 对7乡镇分管领导核对7乡镇党政主要负责人审核;各核对 人员要对核对情况签字确认,哪个环节出现问题将严肃追究 相应人员责任。对清理排查出的不符合条件的建档立卡贫困户, 坚决予以清退。

     再次召开村组党员干部会和由群众代表、贫 困户 参加的精准识另U评议会议,对需清理或变更的贫困人口进行 再次评议,评议结果予以公示,公示无异议后上报所在村委会,各村要对各组上报的名单进行审核并 公示,确保公平、

     公正、公开评定贫困户;公示后上报乡镇,由乡镇主持召开 镇村干部大会确定最后贫困胡名单,进行公示形成未见,待“建档立卡系统”的“回头 看”功能开放后,将贫困人口

     自然变更情况按程序补录纳入“建档立卡系统”。

     认真核对建档立卡系统中的贫困人口信息数据,

     特别贫困人口身份证号码、 银行账号、帮扶责任人、贫困村、

     自然村等信息,确保信息数据准确。

     进一步规范《贫困农户档案》填写,特别是档案 中贫困户申请表、承诺书、村组代表大会记录、公示文书等 档案资料要齐全、贫困户确认的公示程序要准确、贫困户致 贫原因要清楚。在分析建档立卡数据的基础上,认真制定扶贫对 象退出机制和办法。镇扶贫开发领导小组办公室要会同相关 部门对各村贫困户退出的精准度不定期抽查核实,并将结果 予以全镇通报。财政扶贫资金使用管理方面的整改工作

     存在的问题。①挤占挪用资金问题;②虚报项目套 取资金问题;③随意调整项目问题;④公款私存、现金支付 问题;⑤资金滞留问题;⑥工程项目疏于监管问题;⑦未实 行专账专户管理问题。整改措施。

     对各村财政扶贫资金进行全面彻底清查,将挤占 挪用的资金收回用于扶持原计划项目,并责令各村限期整改 到位,确保财政扶贫资金专款专用,坚决杜绝类似问题再次 发生。严格按照财政扶贫资金专款专用的有关规定和项 目计划内容要求,实施好项目。因特殊情况需变更项目的, 要严格按程序报项目审批机关重新审批后,方可调整和实 施。项目资金申报与使用时不对应的现象要坚决予以纠正, 整改落实到位。

     严格执行会计法等财经法规,严禁公款私 存、村 干部提现支付工程项目资金, 除“一卡通”到户补助资金外, 所有项目资金必须由乡镇经管站开具转账支票直接转给项目承包方,支票存根联和银行进账回单 联要作项目支出凭

     证。项目承包方出具的领条要有 3个以上村干部签字。项目 审批拨付资料原始件(包括发票原件)要全部纳入村级会计 账目,其它单位可留复印件 备查。今后,将对村公款私存、 现金支付工程款等现象,发现一起查处一起。对未按要求履行招投标手续的项目,完善好相关 手续;对未组织相关人员进行竣工验收的项目,要重新组织 验收核算;对质虽不合格的项目,要进行整改。进一步规范村级财务核算,实行专账管理、专户 核算;全面梳理项目实施情况,严格按项目实施进度拨付资金。

     四、 整改步骤

     (一) 动员部署阶段(20xx年7月18日)。召开全镇 整改工作动员大会,安排部署全县整改工作, 制定整改方案; 组建专门自查自纠小组,制定切实可行的自查自纠方案,落 实整改责任。(二) 整改落实阶段(20xx年7月24日前)。本方案 中已明确了整改目标,提出了整改措施。各村居、各有关部门要严格按本方案要求和规定的时间节点,迅速开展并完成 整改工作。针对存在的问题进行自查自纠,举一反三,深入 分析,查找问题存在的根源,查缺补漏,确保整改到位,确 保精准识别贫困人口,确保财政扶贫资金管理使用规范。(三) 建章立制阶段。针对此次审计发现的问题,在今 后的工作中,我镇要建立健全资金项目公示制度,成立项目 单位和行政村民主理财小组,搭建扶贫资金使用管理大数据 监管平台,帮助贫困村和贫困户选好路子、用好资金、做好 项目,激发贫困户自我脱贫致富的内力和活力。五、 整改要求

     (一)加强领导。领导小组要对此次审计整改工作进 行全过程指导,及时研究、解决整改工作过程中重大问题。

     镇扶贫和移民办公室、镇财政所等单位要加强与各村 的沟通联系,及时掌握整改工作动态,督促整改工作进度。各村

     要充分认识此次整改工作的重要性,将整改工作列为当前一 项最为重要的工作来抓,确保所有问题整 改到位。(二) 落实责任。各村书记为此次审计发现问题整改

     工作的第一责任人,全面负责审计整改工作。

     要严格按照县、 镇有关规定,对排查出的问题,特别是对此次审计 发现的问题,逐个进行分类,落实整改责任人员,立即整改,坚持 问题不查清不放过,责任不追究不放过,问题不解决不放过, 确保整改到位。(三) 严肃纪律。各村要严格按照贫困人口精准识别 和财政扶贫资金使用管理的有关规定及本方案的要求,切实 做好审计整改工作。镇扶贫和移民办公室、镇财政所会加强 对各村整改工作督查力度,对因整改工作不力,未能按规定 时间完成整改任务的,将追究相关人员责任;对查实存在违 法行为、违规违纪套取或使用财政扶贫资金问题较多、情节 严重的,将依法依纪追究相关人员责任。中共xx镇委员会

     20xx 年 7 月 18

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